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best365发〔2026〕3号


     

4月1日,胡晓辉经理在best365107会议室主持召开信息会议,现纪要如下:

1.会议审议通过了《关于best365财务收支及领导人员经济审计存在问题的整改报告》。针对《关于best365财务收支及领导人员经济责任审计报告》(审计〔2026〕29 号)中指出的公司内部控制体系建设相关问题,会议强调,要进一步规范公司内部管理,健全内控机制,完善制度体系,扎实推进审计整改落地见效,全面提升公司治理能力和治理水平。

2.会议审议通过了《best365“三重一大”决策制度实施办法》《best365货物和服务采购管理办法》《best365合同管理实施细则》三项制度文件。要求公司严格按照程序,及时完成制度公示、统一编号、上网发布及在相关部门的备案工作,确保各项制度落地执行、规范运行。



参会:胡晓辉  康继乐  程尚志 

列席:王  兰

 

                                                                                                                          best365综合办公室

                                                                                             2026年4月1日印发


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